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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000004/2025 | 0000019/2025 | 0000025/2026 | 0000043/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO, NO PARQUE DO AREÃO, município de João Monlevade, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos. Liquidação 01 do Emp.19/26, referente ao período de 19/01/2026 a 27/02/2026, conforme nota fiscal nº 143 anexa. | CONSTRUTORA GONZAGA E COSTA LTDA - ME | 48.852.454/0001-17 | R$ 20.698,32 |
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Detalhes
| 19/02/2026 | 0000001/2025 | 0000007/2025 | 0000005/2026 | 0000036/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARQUE DO AREÃO E ÁREAS VERDES DE JOÃO MONLEVADE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E LICENÇA DE USO. Liquidação 07 do Emp.07/25, referente ao mês de Dezembro/25, conforme nota fiscal nº 162742 anexa. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.838,20 |
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Detalhes
| 16/01/2026 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000097/2025 | 0000011/2026 | Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo. | INSS | 29.979.036/0102-94 | R$ 1.001,60 |
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Detalhes
| 16/01/2026 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000098/2025 | 0000012/2026 | Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo. | INSS | 29.979.036/0102-94 | R$ 2.975,63 |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0000003/2025 | 0000012/2025 | 0000001/2026 | 0000010/2026 | Contratação de empresa para a LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, tipo caminhonete 4x4, sem motorista, com quilometragem livre, manutenção preventiva e corretiva, limpeza e higienização, seguro total e adesivação (plotagem), para atender às necessidades operacionais da Fundação Municipal Parque do Areão e Áreas Verdes de João Monlevade (FUPAVJM). Liquidação 01 do Emp.12/25, referente ao mês de dezembro/25, conforme nota fiscal nº 27 anexa. | OUROLOC SERVICOS LTDA | 32.793.815/0001-61 | R$ 5.899,00 |
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Detalhes
| 13/01/2026 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000093/2025 | 0000026/2026 | Despesa empenhada referente a 13.01 - 13 FOLHA 13 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 151,52 |
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Detalhes
| 13/01/2026 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000094/2025 | 0000007/2026 | Despesa empenhada referente a 13.01 - 13 FOLHA 13 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 500,19 |
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Detalhes
| 13/01/2026 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000100/2025 | 0000005/2026 | Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 1.133,57 |
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Detalhes
| 13/01/2026 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000099/2025 | 0000006/2026 | Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 381,56 |