Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
13/03/20260000004/20250000019/20250000025/20260000043/2026CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO, NO PARQUE DO AREÃO, município de João Monlevade, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos. Liquidação 01 do Emp.19/26, referente ao período de 19/01/2026 a 27/02/2026, conforme nota fiscal nº 143 anexa.CONSTRUTORA GONZAGA E COSTA LTDA - ME48.852.454/0001-17R$ 20.698,32
19/02/20260000001/20250000007/20250000005/20260000036/2026CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA UTILIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARQUE DO AREÃO E ÁREAS VERDES DE JOÃO MONLEVADE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E LICENÇA DE USO. Liquidação 07 do Emp.07/25, referente ao mês de Dezembro/25, conforme nota fiscal nº 162742 anexa.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 4.838,20
16/01/20260000003/20250000003/20250000097/20250000011/2026Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.INSS29.979.036/0102-94R$ 1.001,60
16/01/20260000003/20250000003/20250000098/20250000012/2026Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.INSS29.979.036/0102-94R$ 2.975,63
15/01/20260000003/20250000012/20250000001/20260000010/2026Contratação de empresa para a LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, tipo caminhonete 4x4, sem motorista, com quilometragem livre, manutenção preventiva e corretiva, limpeza e higienização, seguro total e adesivação (plotagem), para atender às necessidades operacionais da Fundação Municipal Parque do Areão e Áreas Verdes de João Monlevade (FUPAVJM). Liquidação 01 do Emp.12/25, referente ao mês de dezembro/25, conforme nota fiscal nº 27 anexa.OUROLOC SERVICOS LTDA32.793.815/0001-61R$ 5.899,00
13/01/20260000002/20250000002/20250000093/20250000026/2026Despesa empenhada referente a 13.01 - 13 FOLHA 13 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 151,52
13/01/20260000002/20250000002/20250000094/20250000007/2026Despesa empenhada referente a 13.01 - 13 FOLHA 13 ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 500,19
13/01/20260000002/20250000002/20250000100/20250000005/2026Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 1.133,57
13/01/20260000002/20250000002/20250000099/20250000006/2026Despesa empenhada referente a 01.01 - FOLHA 01 GERAL DEZEMBRO DE 2025 - Dezembro, dos funcionários desta Fundação, conforme relatório em anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 381,56
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